|
Zmluva |
2024/1
|
Zmluva č. 01/2024 o nájme
|
80,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Eva Ivicze |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
55/11
|
nákup potravín
|
360,57 |
s DPH |
11.11.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
57/11
|
nákup potravín
|
34,83 |
s DPH |
12.11.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250105155
|
nákup potravín
|
59,70 |
s DPH |
11.11.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
56/11
|
nákup potravín
|
59,70 |
s DPH |
11.11.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
42125
|
nákup potravín
|
160,60 |
s DPH |
10.11.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
56/11
|
nákup potravín
|
160,60 |
s DPH |
10.11.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510814
|
nákup potravín
|
360,57 |
s DPH |
11.11.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22512229
|
nákup potravín
|
418,21 |
s DPH |
11.11.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
nákup potravín
|
857,47 |
s DPH |
13.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
nákup potravín
|
418,21 |
s DPH |
11.11.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
nákup potravín
|
41,01 |
s DPH |
11.11.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
nákup potravín
|
551,22 |
s DPH |
10.11.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251111039
|
nákup potravín
|
141,35 |
s DPH |
10.11.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
nákup potravín
|
13,32 |
s DPH |
10.11.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1191554867
|
nákup potravín
|
493,84 |
s DPH |
07.11.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58/11
|
nákup potravín
|
27,58 |
s DPH |
13.11.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510730
|
nákup potravín
|
857,47 |
s DPH |
13.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510460
|
nákup potravín
|
792,02 |
s DPH |
06.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250101123
|
nákup potravín
|
484,15 |
s DPH |
18.11.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2025 |